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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-02-19 15:01

借:主營業(yè)務(wù)成本 借:管理費(fèi)用  負(fù)數(shù) 
管理費(fèi)用的減少,用借方負(fù)數(shù)顯示

蔡菜 追問

2021-02-19 15:05

老師,這個主營業(yè)務(wù)成本是增加了,對嗎?是藍(lán)字的對嗎?但是如何計入工程項(xiàng)目中去呢

venus老師 解答

2021-02-19 15:09

你們工程項(xiàng)目的科目是什么,怎么與主營業(yè)務(wù)成本連接的

蔡菜 追問

2021-02-19 16:41

我們是工程施工,把成本計入工程施工下,這種。然后根據(jù)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中

蔡菜 追問

2021-02-19 17:01

那這種更正20年的成本應(yīng)該怎么弄?實(shí)行小企業(yè)會計制度和企業(yè)會計制度的有什么區(qū)別?請老師幫我解答一下

venus老師 解答

2021-02-19 17:21

如果你更正也是按相應(yīng)的發(fā)票確認(rèn)相應(yīng)的成本

蔡菜 追問

2021-02-20 09:30

那老師,這個是20年發(fā)現(xiàn)的,我應(yīng)該怎么更正呢,當(dāng)初是計入管理費(fèi)用下了,現(xiàn)在說這個發(fā)票金額應(yīng)該是某個項(xiàng)目下的,是借 管理費(fèi)用 (紅字)借:工程施工——成本(藍(lán)字)嗎?這個是直接這么調(diào)整嗎?這個還沒有匯算清繳前發(fā)現(xiàn),是不是就這么調(diào)整了,還是要調(diào)整以前年度損益?

venus老師 解答

2021-02-20 09:31

你可以反過賬去調(diào)整當(dāng)時的分錄的

蔡菜 追問

2021-02-20 09:34

老師以前的賬已經(jīng)做結(jié)賬工作了,而且當(dāng)時的憑證都打印完了。那如果不能反過賬去調(diào)整當(dāng)時分錄的這種情況。那如果調(diào)整分錄呢?是借:管理費(fèi)用 (紅字)貸:工程施工(藍(lán)字)嗎?如果只是實(shí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的這種情況
該怎么處理分錄?

venus老師 解答

2021-02-20 09:39

可以,不過你還是要再做一個工程施工轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的

蔡菜 追問

2021-02-20 09:44

那老師,這個有一個問題,您看,我現(xiàn)在這么做借:管理費(fèi)用 (紅字)貸:工程施工(藍(lán)字) 。然后再借:主營業(yè)務(wù)成本(藍(lán)字)貸:工程施工(藍(lán)字)。這個是不是就會影響到21年的利潤了,而不是20年的,對嗎?老師,如果實(shí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則這么做是對的嗎?還是說其他的 ,借:管理費(fèi)用(紅字)貸:利潤分配——未分配利潤(藍(lán)字),這樣呢
主要是現(xiàn)在還沒有匯算清繳,這個如果這么調(diào)整了,以后報稅又該怎么操作呢

venus老師 解答

2021-02-20 09:48

同學(xué),你必須要經(jīng)過成本那個項(xiàng)目,你這個只是在損益內(nèi)部變動呀,

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相關(guān)問題討論
你好,計入管理費(fèi)用里面辦公費(fèi)
2021-10-18 16:48:39
您好 請問是需要寫會計分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學(xué)你好 可以計入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2022-01-17 13:26:44
那個計入營業(yè)外收入,支出計入費(fèi)用就抵消了,不交稅
2025-03-10 15:41:40
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 10:58:38
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