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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-04 15:30

你好,當月的工資和當月的社保應(yīng)該當月來計提的。如果你是權(quán)責發(fā)生制來做賬的話,應(yīng)該是這么做的。

健壯的襯衫 追問

2021-02-04 15:34

那我可以不計提么????1月管理費用/職工薪酬就不可以是0么???????

郭老師 解答

2021-02-04 15:35

那你的利潤就不對了
0的分錄不如不做

健壯的襯衫 追問

2021-02-04 15:42

我去年都是上月計提下月應(yīng)發(fā)工資、企業(yè)應(yīng)交社保,我的意思是今年不計提下月應(yīng)發(fā)了,這樣就1月沒有管理費用發(fā)生、月末余額表也沒有應(yīng)付工資了,2月開始當月提,當月付,以后每個月月末就都沒有應(yīng)付工資了。  這樣操作可不可以?

郭老師 解答

2021-02-04 15:44

正規(guī)的是不可以
原因就是企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來做賬,當月發(fā)生的應(yīng)該在當月做
這個你自己決定的

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相關(guān)問題討論
單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好 ; 單位部分 計入管理費用; 個人部分走 其他應(yīng)收款。 借管理費用-單位部分 貸應(yīng)付職工薪酬 - 單位部分 ; 繳納 ;借 應(yīng)付職工薪酬 - 單位部分 ; 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款
2022-04-13 10:46:29
這個是營業(yè)外收入的,同學(xué)
2022-08-04 15:42:02
計提借管理費用-工資3000/社保800/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/3800(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-3000 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款200(個人負擔的) 銀行存款2800 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金800(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款200(個人負擔的) 貸銀行存款1000
2022-04-04 14:31:35
你好同學(xué),因為有的地方當月扣的是上月的社保,就會造成社保費期間有個延遲,所以必須計提。如果你們是當月扣當月的社保費,那你可以不計提。
2021-11-08 17:31:22
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