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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-02-03 13:57

2種實(shí)務(wù)中,哪種更多用

價(jià)值觀 追問

2021-02-03 14:00

稅務(wù)局是不是2重都認(rèn)可

價(jià)值觀 追問

2021-02-03 14:31

那如果是銷售給員工,規(guī)范做法是做差額部分福利費(fèi)嗎

價(jià)值觀 追問

2021-02-03 14:34

我是問低于成本部分金額要不要做福利費(fèi)

meizi老師 解答

2021-02-03 13:54

你好 正常做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。直接虧損

meizi老師 解答

2021-02-03 13:59

 你好  實(shí)際中 就是我上面說得來做  。 不會做福利費(fèi) 。  又不是送給客戶  

meizi老師 解答

2021-02-03 14:02

 你好 不會的。  你業(yè)務(wù)都不一樣了。

meizi老師 解答

2021-02-03 14:33

 你好  銷售給員工是銷售業(yè)務(wù)。 不是福利費(fèi) 。     按銷售處理。    

meizi老師 解答

2021-02-03 14:36

 你好 不做。  不做福利費(fèi)。 我一開始就給能說 了  。你是銷售業(yè)務(wù) 這個不是福利費(fèi) 。正常做收入和成本 。  就算是虧損 正常做。   

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費(fèi)用的福利費(fèi)
2022-04-13 22:05:27
先計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費(fèi)用—福利費(fèi) , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
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