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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-10-17 13:18

這五千是7.8.9月份利潤(rùn)總額合計(jì)數(shù)*25%得來的,如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話,就總的來說還是虧損的,不用繳納這五千元了嗎?那請(qǐng)問彌補(bǔ)以前年度虧損怎么處分錄?第一次接觸,不懂

風(fēng)趣的背包 追問

2016-10-17 13:23

問題是我7.8.9月利潤(rùn)總額數(shù)是盈利的,在企業(yè)所得稅報(bào)表上就有數(shù)據(jù)。見我上傳的表。實(shí)在是不曉得怎么處理呢?

羅老師 解答

2016-10-17 13:13

繳納遞減以前年度虧損后的金額(累計(jì)數(shù)的金額)

羅老師 解答

2016-10-17 13:21

不用繳納企業(yè)所得稅,就不用記賬的。

羅老師 解答

2016-10-17 16:00

17欄的累計(jì)數(shù),有金額就需要繳納

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