
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?
答: 你好,需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
2023年小規(guī)模納稅人開具增值稅專票,納稅申報(bào)是按1%繳納增值稅還是3%繳納增值稅
答: 你好,學(xué)員,這個是按照3%填寫的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅(不用繳納)申報(bào)完,地稅也申報(bào)繳納完稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)出現(xiàn)了問題,能作廢增值稅和地稅申報(bào)嗎?作廢的話,繳納的稅額又該怎么辦?
答: 如果沒有稅款發(fā)生。可以和稅務(wù)局人員溝通將原報(bào)表撤回再申報(bào)。


小林老師 解答
2021-02-02 08:21
小碎步 追問
2021-02-02 09:26
小林老師 解答
2021-02-02 09:37