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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-02-01 11:08

 你好 這個收據(jù)  是無法稅前扣除的。 一般是需要發(fā)票來稅前扣除的。   

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-02-01 13:21

那公司可以代開嗎,需要幾個稅點?

meizi老師 解答

2021-02-01 13:24

 你好  公司可以去代開發(fā)票的。  以對方的名義去代開的    小規(guī)模按5%  一般納稅人按 9%  

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-02-01 13:32

那如果不開票,我所得稅匯算請繳時,把攤銷費用部分調增可以嗎?

meizi老師 解答

2021-02-01 13:34

 你好  必須要調增處理的 。 是的 。     

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相關問題討論
你好,這個需要看杭州當?shù)囟惥忠?guī)定 的標準的
2017-05-09 17:48:47
你好,計入業(yè)務招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
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