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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-10-16 09:51

 1、收到進項:借:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 -- 進項稅
  2、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 -- 銷項稅
  銷項 - 進項 = 本月 應(yīng)該交稅金
  (銷項和進項在“應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0)
  3、如果,月末《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:
  借:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
  貸:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅
  4、如果,月末《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方)則:
  借:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅
  貸:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅
  如果月末《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負數(shù))說明該余額要下月留抵;
  如果月末《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;
  5、繳稅后:
  借:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅 -- 已交增值稅
  貸:銀行存款
  所以,你月末《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù)5000元)分錄應(yīng)該是:
  借:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000
  貸:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅 5000

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