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Lili
于2021-01-26 16:38 發(fā)布 ??416次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-01-26 16:39
你好 你是想查什么要點 ?
Lili 追問
2021-01-26 16:50
關(guān)于以上外貿(mào)公司做賬要求,稅務(wù)報表的要求,以及小微企業(yè)一般納稅人匯算清繳調(diào)增調(diào)減比例
meizi老師 解答
2021-01-26 16:51
你好 1. 工資薪金支出企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出,準予扣除2. 職工福利費,不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除。3. 工會經(jīng)費,不超過工資薪金總額2%的部分,準予扣除4. 職工教育經(jīng)費。不超過工資薪金總額8%的部分,準予扣除。5. 職工培訓(xùn)費用。集成電路設(shè)計企業(yè)和符合條件軟件企業(yè)(動漫企業(yè)):單獨核算、據(jù)實扣除6. “五險一金”,按照政府規(guī)定的范圍和標準繳納“五險一金”,準予扣除7. 補充養(yǎng)老保險費,不超過工資薪金總額5%的部分,準予扣除8. 補充醫(yī)療保險費不超過工資薪金總額5%的部分,準予扣除9. 業(yè)務(wù)招待費按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰10. 。廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,一般企業(yè)(煙草企業(yè)不得扣除):不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除一般企業(yè)化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造、飲料制造(不含酒類制造)企業(yè):不超過當年銷售(營業(yè))收入30%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除11. 公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額12%的部分,準予扣除;超過部分,準予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計算應(yīng)納稅所得額時扣除12. 手續(xù)費和傭金,一般企業(yè):不超過與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)機構(gòu)或個人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認的收入金額的5%的部分,準予扣除;
2021-01-27 11:40
謝謝老師,老師這個是指匯算清繳是嗎?有沒有相關(guān)文件,關(guān)于折舊、成本、費用關(guān)于外貿(mào)國家的稅務(wù)政策和賬務(wù)要求有哪些?
2021-01-27 11:44
你好是的。 去看看 企業(yè)所得稅稅前扣除 規(guī)定 里面有的
2021-01-27 11:52
老師您好關(guān)于外貿(mào)企業(yè)做賬應(yīng)該參照國家哪個文件呢?
2021-01-27 12:03
你好外貿(mào)做賬 企業(yè)所得稅 也是參考企業(yè)所得稅稅前扣除標準來做的
2021-01-27 13:23
恩恩老師您那有沒有關(guān)于外貿(mào)企業(yè)做賬的要求規(guī)定?例如成本、費用、折舊方面。
你好這個專門外貿(mào)的 我這邊沒有的。
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補繳印花稅影響到所得稅,那這個所得稅按多少算呢 補繳以前年度印花稅,需要調(diào)整所得稅嗎
答: 你好,補繳印花稅影響到所得稅的金額=補交印花稅的金額*所得稅稅率?
交所得稅就要交印花稅?
答: 你好 這個不能這樣來說,所得稅是根據(jù)利潤總額來繳納的 印花稅一般是按合同金額或收入的一定比例來繳納的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
搞錯了,印花稅和所得稅是對的吧
答: 同學(xué)您好,如果是Q、Q群的問題,請完整的描述,這樣平臺老師也可以更便利給您解答。
企業(yè)所得稅按多少 那些需要交印花稅
討論
?印花稅企業(yè)所得稅扣除嗎
平時所說的企業(yè)所得稅,印花稅扣25%,3%,是根據(jù)什么的25%
企業(yè)所得稅和印花稅什么行業(yè)不交,什么行業(yè)要交
企業(yè)所得稅跟印花稅怎么算
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Lili 追問
2021-01-26 16:50
meizi老師 解答
2021-01-26 16:51
Lili 追問
2021-01-27 11:40
meizi老師 解答
2021-01-27 11:44
Lili 追問
2021-01-27 11:52
meizi老師 解答
2021-01-27 12:03
Lili 追問
2021-01-27 13:23
meizi老師 解答
2021-01-27 13:23