
銷售方4月份開出增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,在我公司稅控系統(tǒng)上申請(qǐng),開出紅字增值稅專用發(fā)票.5月銷售方是不也得開出同樣等額的增值稅紅字發(fā)票及正常增值稅專用發(fā)票吧?
答: 您好!如果是4月份開錯(cuò)的發(fā)票,在當(dāng)月內(nèi)是可以作廢的,如果跨月了,紅字發(fā)票申請(qǐng)下來,就按申請(qǐng)的金額沖紅。另再補(bǔ)開正常發(fā)票是不一定要等額(因開錯(cuò)的發(fā)票是由于開錯(cuò)金額導(dǎo)致的,在申請(qǐng)紅字的原因中有開錯(cuò)金額這欄勾選)
當(dāng)月開了紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)稅貨物銷售額是負(fù)數(shù)是沒錯(cuò)的吧?
答: 你好,當(dāng)月銷售額是小于紅字那個(gè)金額了嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開具紅字發(fā)票后 未開具藍(lán)字發(fā)票 增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫呢 是填寫本期銷售-紅字發(fā)票銷售額后的金額嗎
答: 你好,是的,銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報(bào)系統(tǒng)時(shí)自動(dòng)按照減掉負(fù)數(shù)金額后的數(shù)據(jù)導(dǎo)入的。


鄒老師 解答
2016-10-14 10:36
鄒老師 解答
2016-10-14 10:40