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曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-10-13 12:34
是發(fā)票中不包含增值稅的開票金額嗎
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加工費增值稅報表中應(yīng)稅貨物銷售額一般是指經(jīng)營者銷售非應(yīng)稅勞務(wù),由其非應(yīng)稅進口貨物、購買應(yīng)稅貨物后再銷售出去,或者購買不動產(chǎn)、機器、設(shè)備、儀器之后加工加制或者改制后銷售出去的銷售額。
應(yīng)稅勞務(wù)銷售額一般是指經(jīng)營者從事的服務(wù)活動,根據(jù)《增值稅暫行條例》第十四條規(guī)定,按照國家規(guī)定的勞務(wù)加計征增值稅的服務(wù)項目,及其他必須繳納增值稅而未納入應(yīng)稅服務(wù)范圍內(nèi)的服務(wù)活動。
拓展:加工費增值稅報表中還會包含免、抵、退稅額和出口免稅額,例如:銷售的服務(wù)類型某種服務(wù),按照國家規(guī)定適用出口免稅政策,則可以在出口免稅額欄中明確登記,以減少納稅人的記賬工作量。
2023-03-20 14:40:08

你好,加工費在增值稅報表中,屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
2022-04-01 15:35:38

你好,根據(jù)你開具的銷售發(fā)票來填寫或者是申報的無票收入,
2016-10-13 12:32:15

是的,就是你說的 那樣子的
2024-08-31 11:18:55

你好,不用,你這里自動帶出沒有區(qū)分
不用重新申報
2022-07-11 08:13:04
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曉海老師 解答
2016-10-13 12:32
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