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陸
于2021-01-20 09:06 發(fā)布 ??598次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2021-01-20 09:06
你好,是一般納稅人增值稅申報表?
陸 追問
2021-01-20 09:10
老師,我想問一下,我在增值稅申報表,然后數(shù)據(jù)申報錯誤啦,需要更正,我想問一下,就是增值稅申報表的第一欄,就我這個季度已經(jīng)超過30萬了,我這是小規(guī)模納稅人,第一季這個季度已經(jīng)超過30萬了,有普票有專票,我想問一下,第一欄我是填專票的,不含稅額還是普票和專票合計的不含稅額。
鄒老師 解答
2021-01-20 09:12
你好,第一季這個季度已經(jīng)超過30萬,第一行是填寫 專用發(fā)票+普通發(fā)票+無票的 不含稅收入金額。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報了。
增值稅申報表中有預(yù)收賬款做申報增值稅的嗎?
討論
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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陸 追問
2021-01-20 09:10
鄒老師 解答
2021-01-20 09:12