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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-12 13:40

9月款未付,貨已到 發(fā)票未到 暫估,借:原材料 1000 貸:應(yīng)付—暫估 1000  次月 借:原材料 -1000 貸:應(yīng)付 -1000  借:原材料 1000 進(jìn)項(xiàng) 170 貸:銀行 1170  這么做對(duì)嗎? 還有 要是 暫估的金額和發(fā)票的金額 是一樣的 入庫(kù)單 也還要在開嗎

回憶 追問

2016-10-12 13:43

哦,未付款 暫估的時(shí)候 是否要附上 付款單,還是付完款 在附上付款單,暫估就一張入庫(kù)單做憑證?

宋生老師 解答

2016-10-12 13:37

您好!需要的。因?yàn)闀汗滥莻€(gè)本來就是假的。

宋生老師 解答

2016-10-12 13:42

您好!對(duì)的。建議還是再開比較好。

宋生老師 解答

2016-10-12 13:47

您好!暫估的時(shí)候付上付款單就可以了。如果沒有支付款項(xiàng),則用入庫(kù)單暫估。

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相關(guān)問題討論
你指的是開票名稱嗎?不一樣不可以的
2016-10-19 15:28:50
你好,需要的,先沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做入庫(kù)處理
2017-03-06 20:22:04
你們一套賬嗎?如果是就不行
2017-06-07 14:03:59
你好 寫發(fā)貨給你的企業(yè)的名字
2021-06-21 12:40:39
您好,是的,貨到單未到時(shí),需要做暫估入庫(kù)分錄。
2020-07-29 11:04:34
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