“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊(cè)資本金退回讓新股 問
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答

為什么一個(gè)是其他應(yīng)收款,另一個(gè)是交易性金融資產(chǎn)
答: 您好! 這個(gè)同一控制下和非同一控制下的做賬區(qū)別 是準(zhǔn)則的強(qiáng)行規(guī)定,這個(gè)是需要記憶的
老師,那我們公司開了期貨的,他做成,其他應(yīng)收款_大地期貨有限公司 這個(gè)對(duì) 不對(duì)的,別外做“交易性金融資產(chǎn)”
答: 同學(xué)你好 你們買的期貨做成交易性金融資產(chǎn)就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司之前因?yàn)槔习宓呐笥褞兔?,所以開了期貨賬戶,因?yàn)楣局饕皇亲鲞@個(gè)業(yè)務(wù)的,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)了200萬,我掛在其他應(yīng)收款,(應(yīng)該掛交易性金融資產(chǎn),但是因?yàn)榫褪菐兔﹂_一下,我就沒掛那個(gè)戶,而且也做不了多久)現(xiàn)在轉(zhuǎn)回來,我沖200萬,但是,還有2萬多是賺的,我不想交稅,該如何掛這2萬呢
答: 那你就計(jì)入其他應(yīng)收款那里掛著,后期找票來沖了就行


陳詩晗老師 解答
2021-01-18 16:04
陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2021-01-18 16:51
陳詩晗老師 解答
2021-01-18 17:45