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送心意

黃老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-10-11 14:53

如果我們公司      上月銷售額20000元,借:銀行存款20000  貸:主營業(yè)務(wù)收入   18800  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅   12000, 銷售額不滿30000             本月怎么報(bào)稅那,增值稅是0申報(bào)么,那上個(gè)月的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅  12000這個(gè)科目怎么處理吶,謝謝

黃老師 解答

2016-10-11 14:44

你好,是免征增值稅不是免征所得稅

黃老師 解答

2016-10-11 15:40

在主表11欄未達(dá)起征點(diǎn)填入12000,做賬時(shí),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  貸:營業(yè)外收入

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您好,小微企業(yè)免稅季度銷售額為 30萬元免征增值稅,企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中,若累計(jì)應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的,稅率5%。
2020-06-23 07:37:45
你好,是免征增值稅不是免征所得稅
2016-10-11 14:44:19
應(yīng)納稅所得額*減免稅率(15%或5%)
2016-01-06 16:46:12
利潤100萬以內(nèi)的稅率,2.5%。 減免的金額就用實(shí)際利潤乘以22.5%。
2021-11-29 09:13:40
你好,免征增值稅,不免征所得稅
2016-10-11 14:41:40
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