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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2021-01-15 10:18

你好,
是的,報銷時再沖減其他應(yīng)收款

周紅蓮 追問

2021-01-15 10:23

公司剛成立,對公賬戶沒有錢,老板報銷發(fā)票費用怎樣做分錄,比如辦公用品

蔣飛老師 解答

2021-01-15 10:25

借管理費用…辦公費
貸其他應(yīng)付款…老板

周紅蓮 追問

2021-01-15 10:27

辦公用品100元,現(xiàn)金科目呢

周紅蓮 追問

2021-01-15 10:28

看到單據(jù)100元
借管理費用-辦公用品100
貸現(xiàn)金100

周紅蓮 追問

2021-01-15 10:29

其他應(yīng)付什么時候沖賬?

蔣飛老師 解答

2021-01-15 10:42

付老板錢
借其他應(yīng)付款
貸庫存現(xiàn)金

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你好 不對 。 你直接做 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-法人 還款:借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款
2020-07-13 17:39:05
您好 這樣賬務(wù)處理正常的
2019-05-30 11:39:12
同學(xué)你好,是需要用其他應(yīng)收款來過渡的;是需要改過來的;
2021-09-02 14:28:03
同學(xué)你好 對的 這樣做就可以的
2020-12-10 17:03:01
您好 庫存現(xiàn)金是不是實實在在的有五十萬在手上
2020-06-19 13:04:09
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