
請問,去年多計提了費用,今年用以前年度損益調(diào)整做了調(diào)整,那這部分費用該怎么做企業(yè)所得稅調(diào)整呢?是不是需要繳納滯納金?
答: 你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調(diào)增的,如果調(diào)增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。
請問老師以前年度損益調(diào)整后,所得稅需要處理嗎?怎么處理呢?
答: 學員您好。以前年度損益調(diào)整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方,則做相反分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我往來賬目通過以前年度損益調(diào)整。對我所得稅有什么影響,需要調(diào)整所得稅還是什么呢
答: 你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響,但是要調(diào)整對應年份的匯算清繳

