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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2021-01-13 08:00

你好
借預(yù)收賬款
貸其他應(yīng)付款

喜從天降 追問

2021-01-13 08:10

老師,是2018年的之前會計做的賬,她把這筆錢收到做成,借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
銷項
總共可能幾筆,加起來130000
然后這樣我現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?要不然應(yīng)收賬款永遠都掛著負數(shù),那家公司也是我們公司老板的

佟老師 解答

2021-01-13 08:26

你這個是收入還是借款

喜從天降 追問

2021-01-13 17:12

老師,今年凈利潤是負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么做賬?

佟老師 解答

2021-01-13 17:17

借:利潤分配

貸:本年利潤

喜從天降 追問

2021-01-13 17:41

老師,也可以負數(shù)嗎?摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤   借:本年利潤 -30000
貸:利潤分配―未分配利潤 -30000
這樣可以嗎?

佟老師 解答

2021-01-13 22:15

你好,您這樣寫有點不規(guī)范

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相關(guān)問題討論
你好,要不回來的往來款要處理的,但要看是什么原因
2021-12-25 06:58:22
您好,一般沒有收到發(fā)票的款項支付都是掛往來的
2021-11-10 14:25:20
銀行之間的相互轉(zhuǎn)款,兩個銀行都要登記的
2020-03-14 14:03:41
沒有影響的,是正常的,但是金額不要太大
2019-12-23 15:53:49
你好,可以參考下面的樣式
2019-11-28 16:23:37
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