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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-11 15:47

 你好    你小規(guī)模  只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目去核算 。         按月來做賬 。  附加稅根據(jù)你 應(yīng)交增值稅來計提  。 免征的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 。    

龍騰鞋業(yè) 追問

2021-01-11 15:58

到了季末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

meizi老師 解答

2021-01-11 16:02

 你好  你沒有未交增值稅明細(xì)哈。  你只需要走  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 做賬 不需要結(jié)轉(zhuǎn)。   

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你好 是延期繳納 這個月認(rèn)證了抵扣是嗎 進項100 銷項150 上個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費未交增值稅50 這個月多認(rèn)證,抵扣上個月, 進項150 銷項100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
你好,是一般納稅人的嗎?
2022-04-08 12:24:25
同學(xué)你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金。
2021-06-22 19:04:10
?你好? ? 你小規(guī)模? 只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目去核算 。? ? ? ? ?按月來做賬 。? 附加稅根據(jù)你 應(yīng)交增值稅來計提? 。 免征的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 。? ??
2021-01-11 15:47:58
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