你好,老師,我是小規(guī)模專票普票加起來超了30萬,請問,專票交稅了,做賬時應(yīng)寫已交稅金嗎?還有增值稅稅這塊季度不做賬,次月做嗎?怎么做?附加又是怎么計提?
龍騰鞋業(yè)
于2021-01-11 15:28 發(fā)布 ??1113次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-01-11 15:47
你好 你小規(guī)模 只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 按月來做賬 。 附加稅根據(jù)你 應(yīng)交增值稅來計提 。 免征的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 。
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你好
是延期繳納
這個月認(rèn)證了抵扣是嗎
進項100
銷項150
上個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50
貸應(yīng)交稅費未交增值稅50
這個月多認(rèn)證,抵扣上個月,
進項150
銷項100
不需要做賬務(wù)處理
多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56

您好
當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15

你好,是一般納稅人的嗎?
2022-04-08 12:24:25

同學(xué)你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金。
2021-06-22 19:04:10

?你好? ? 你小規(guī)模? 只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目去核算 。? ? ? ? ?按月來做賬 。? 附加稅根據(jù)你 應(yīng)交增值稅來計提? 。 免征的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 。? ??
2021-01-11 15:47:58
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龍騰鞋業(yè) 追問
2021-01-11 15:58
meizi老師 解答
2021-01-11 16:02