下面的話中,意思是到月末銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅余額都還在的嗎,不用一起轉(zhuǎn)到哪個(gè)賬戶的嗎?:銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在“應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值”一個(gè)賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0
無(wú)聊的保溫杯
于2016-10-07 09:40 發(fā)布 ??1014次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-07 10:19
那年末的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是將銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅----轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣所有的明細(xì)余額就為零了
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一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)分別是你當(dāng)月銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額合計(jì),差額計(jì)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-21 11:15:34

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
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