請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問(wèn)
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi),都打到公司賬戶(hù) 問(wèn)
同學(xué),你好 產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工 答
老師,請(qǐng)問(wèn)invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問(wèn)
是,就是國(guó)內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開(kāi)票收入,那 問(wèn)
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無(wú)票收入,分錄做成:借:庫(kù)存 問(wèn)
你好,為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入,就是對(duì)的呀。 答

增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷(xiāo)項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
增值稅零申報(bào)是否就不用報(bào)附加稅?有增值稅才有附加稅嗎?
答: 你好,附加稅是附加在增值稅上的!有增就有附加,沒(méi)增,附加不了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師附加稅是不是跟增值稅申報(bào)時(shí)間是一致的,申報(bào)增值稅時(shí)就要申報(bào)附加稅
答: 你好,你的理解正確,是一致 的
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?
增值稅不是0申報(bào),申報(bào)完成后沒(méi)有代出附加稅申報(bào),增值稅及附加稅申報(bào)里面也沒(méi)有附加稅申報(bào)那一項(xiàng),怎么回事?
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅


會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)
2021-01-08 17:41
venus老師 解答
2021-01-08 17:44