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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-01-08 13:20

你好,有納稅調(diào)增或者調(diào)減事項(xiàng)嗎?

YS 追問

2021-01-08 13:22

沒有調(diào)增調(diào)減

鄒老師 解答

2021-01-08 13:24

你好,8萬的利潤,你所得稅費(fèi)用5萬是如何計(jì)算出來的呢?
年末企業(yè)所得稅=利潤總額*稅率—之前季度預(yù)交所得稅

YS 追問

2021-01-08 13:26

5萬是之前季度預(yù)交

鄒老師 解答

2021-01-08 13:26

你好,本年累計(jì)利潤總額為80000,5萬是之前季度預(yù)交,這種情況年末第四季度不需要繳納企業(yè)所得稅 

YS 追問

2021-01-08 13:28

那么我四季度就不交所的稅嗎?匯算清繳時(shí)還要退稅嗎?

鄒老師 解答

2021-01-08 13:31

你好,這種情況年末第四季度不需要繳納企業(yè)所得稅 
如果沒有調(diào)整事項(xiàng),匯算清繳需要退稅 

YS 追問

2021-01-08 13:33

老師法定盈余公積怎么提

鄒老師 解答

2021-01-08 13:35

你好,按凈利潤的10%提取法定盈余公積

YS 追問

2021-01-08 13:56

老師凈利潤預(yù)交那5萬需要減除嗎

鄒老師 解答

2021-01-08 13:58

你好,需要減去5萬的稅款 

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你好,當(dāng)期企業(yè)所得稅=(利潤總額-納稅調(diào)減%2B納稅調(diào)增)*稅率 所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅%2B遞延所得稅
2020-06-27 22:16:03
您好,利潤總額*企業(yè)所得稅稅率=企業(yè)所得稅額=所得稅費(fèi)用 凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用 應(yīng)納稅所得額=利潤總額
2020-05-23 11:53:28
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
利潤總額乘以25%計(jì)算出所得稅費(fèi)用,不知道你想問什么
2019-11-07 08:33:27
你好,所得稅是利潤表的顯示,科目是通過所得稅費(fèi)用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
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