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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-07 15:26

他們在做賬時把發(fā)票金額打錯(少記了)  少打,是做賬少不是按發(fā)票做?

黃靖瑜12800342 追問

2021-01-07 15:41

是按發(fā)票做,但是金額打錯了,比如,發(fā)票金額是428元,錄憑證時,外賬財務(wù)把金額記成了420元,少了8元。他們說少了的8元,直接做進(jìn)財務(wù)費(fèi)用就好。

maize老師 解答

2021-01-07 15:52

。。。。。。不行,需要補(bǔ)齊這個,不能直接做財務(wù)費(fèi)用,你看之前做啥,補(bǔ)齊之前的,

黃靖瑜12800342 追問

2021-01-07 16:27

那如果金額少記的問題發(fā)生在2019年,現(xiàn)在已經(jīng)2021年了,該怎么處理?直接在現(xiàn)在當(dāng)月紅沖他們做進(jìn)財務(wù)費(fèi)用調(diào)增的8元,再看之前做啥,補(bǔ)齊之前的?

maize老師 解答

2021-01-07 16:40

正規(guī)是需要做以前年度損益調(diào)整, 金額不大可以直接按之前補(bǔ)上,不能財務(wù)費(fèi)用做,你這個不是現(xiàn)金折扣,不是手手續(xù)費(fèi),

黃靖瑜12800342 追問

2021-01-07 17:30

1、金額不大可以直接按之前補(bǔ)上?——金額不大,怎么補(bǔ)?通過以前年度損益調(diào)整,補(bǔ)以前的?還是直接入當(dāng)期的賬?
2、那如果2018年個別入賬單筆少記的金額是幾塊到幾百不等,2018年全年不同分錄少記的金額累計有兩三千呢?這可怎么辦?

maize老師 解答

2021-01-07 17:45

是直接入當(dāng)期的賬  假設(shè)之前做管理費(fèi)用,現(xiàn)在直接做借管理費(fèi)用 8 貸   2 這個金額合計大這個做借以前年度損益調(diào)整,貸xx 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,或者是借xx  貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤 

黃靖瑜12800342 追問

2021-01-08 11:27

老師,你好
請問“以前年度損益調(diào)整”這個科目是哪邊表示增加或減少呀?

maize老師 解答

2021-01-08 11:31

這個科目是可借可貸的這個科目,

maize老師 解答

2021-01-08 11:31

這個最后期末結(jié)轉(zhuǎn)貸未分配利潤沒有期末余額

黃靖瑜12800342 追問

2021-01-08 11:44

老師,你好!那意思就是這科目類似于“本年利潤”,沒有明確的哪邊記增加或減少,根據(jù)分錄情況,可借可貸。最終“以前年度損益調(diào)整”科目沒有余額,若“以前年度損益調(diào)整”有余額,需將余額結(jié)轉(zhuǎn)至“未分配利潤”?

maize老師 解答

2021-01-08 11:48

是的,是的,是的,是的

黃靖瑜12800342 追問

2021-01-08 11:50

好的,我明白了!謝謝老師!

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相關(guān)問題討論
你好!要看支付的原因
2016-11-01 09:46:04
你好,一般是作為管理費(fèi)用的
2019-12-27 16:27:21
你好,是的
2016-12-02 14:14:25
他們在做賬時把發(fā)票金額打錯(少記了)? 少打,是做賬少不是按發(fā)票做?
2021-01-07 15:26:19
你好,計入管理費(fèi)用核算
2017-07-13 10:35:28
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