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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2021-01-07 08:44

同學(xué)你好!
借:銀行存款
    貸:庫(kù)存現(xiàn)金
借:管理費(fèi)用
    貸:銀行存款
但是    報(bào)名費(fèi)沒(méi)有發(fā)票 的話   這個(gè)支出   企業(yè)所得稅稅前   是不能扣除的。。。

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 08:49

我們從出納卡中打入到基本戶的賬務(wù),可不可以是:借:銀行存款,  貸:其他應(yīng)付款-出納卡   ????

許老師 解答

2021-01-07 08:51

哦哦  這樣的話   是這樣的
剛才以為出納用公司現(xiàn)金存的。。。

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 09:00

我們一開(kāi)始的時(shí)候,出納卡打入基本戶的賬務(wù)處理是這樣:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-出納卡    可是如果這樣繼續(xù)下去,其他應(yīng)付款,掛帳太多了,怎么處理?

許老師 解答

2021-01-07 09:01

問(wèn)題是    出納本身的錢    也是公司的吧?
這樣    可以沖減出納自己的其他應(yīng)收款的

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 09:04

借:銀行存款
    貸:其他應(yīng)付款-出納卡
借:管理費(fèi)用
    貸:銀行存款
老師,
這樣下去,我的其他應(yīng)付款,掛的就太多了,怎么處理呢?

許老師 解答

2021-01-07 09:08

我說(shuō)的是    出納卡里錢   是公司的吧?
以前是否做過(guò)
借:其他應(yīng)收款-出納
    貸:銀行存款

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 09:17

出納卡里的都是公司的錢

許老師 解答

2021-01-07 09:18

這樣的話    就是我說(shuō)的    要先做我寫的其他應(yīng)收款的呀
然后   以后的其他應(yīng)付款    沖減其他應(yīng)收款    或者   直接減計(jì)其他應(yīng)收款的

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 09:18

借:其他應(yīng)付款-出納  貸:銀行存款,有做過(guò),但這個(gè)報(bào)名費(fèi)出去了,這個(gè)錢肯定回不來(lái)了,這其他應(yīng)付款始終會(huì)掛賬的,這個(gè)稅務(wù)查帳的時(shí)候會(huì)查這些么?

許老師 解答

2021-01-07 09:20

不是掛賬啊     是沖減掉的    平掉的。。。
只是這個(gè)支出   企業(yè)所得稅稅前   不能扣除

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 09:21

這樣處理,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,始終是有差額的,這個(gè)差額會(huì)越來(lái)越大,因?yàn)殄X是付出去,回不來(lái)了!

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 09:22

你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們建筑企業(yè)有很多報(bào)名費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,卻從銀行支出后怎么做賬?
比如說(shuō),我們出納卡打入現(xiàn)金500元到公司基本帳戶,由基本帳戶支出500的報(bào)名費(fèi),沒(méi)有發(fā)票!這兩筆帳務(wù)怎么處理?
還是麻煩老師做個(gè)完整的分錄!

許老師 解答

2021-01-07 09:23

不是啊    
借:其他應(yīng)收款-出納   500
    貸:銀行存款     500
出納卡存錢
借:銀行存款    500
    貸:其他應(yīng)收款-出納   500
借:管理費(fèi)用   500
    貸:銀行存款   500

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 09:26

1.借:其他應(yīng)收款-出納   500
    貸:銀行存款     500
2.出納卡存錢
借:銀行存款    500
    貸:其他應(yīng)收款-出納   500
3.借:管理費(fèi)用   500
    貸:銀行存款   500

1.的分錄,沒(méi)有銀行回單可以證明,錢出去了,掛到其他應(yīng)收款中了的

許老師 解答

2021-01-07 09:27

你們公司轉(zhuǎn)錢給出納個(gè)人    應(yīng)該有銀行回單呀
難道是公司現(xiàn)金存入出納卡的?

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 09:30

有的時(shí)候,是從別人的卡直接轉(zhuǎn)錢到出納卡上的,不是所有錢都是從銀行帳戶轉(zhuǎn)到出納卡上的,比如這個(gè)報(bào)名費(fèi),如果是項(xiàng)目掛靠的來(lái)的,就是從別人的卡上,直接轉(zhuǎn)入出納卡中,然后出納轉(zhuǎn)到基本戶,再由基本戶轉(zhuǎn)到報(bào)名的公司!

許老師 解答

2021-01-07 09:33

這個(gè)只能一直掛著了   而且   別人的錢   可能也是來(lái)自公司的
這些  都要做清楚   其他應(yīng)收/應(yīng)付之類的
最后沖減的  否則  一筆糊涂賬。。。

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 09:42

掛靠那邊來(lái)的錢,也算是公司的收入,這個(gè)帳務(wù)倒是不糊涂,出納帳戶都有明細(xì)備注,我現(xiàn)在不知道這個(gè)帳務(wù)處理,是用什么方式更好?借:銀行存款
                       貸:庫(kù)存現(xiàn)金
借:管理費(fèi)用
    貸:銀行存款 的方式好?還是用借:其他應(yīng)收款-出納   500
    貸:銀行存款     500
出納卡存錢
借:銀行存款    500
    貸:其他應(yīng)收款-出納   500
借:管理費(fèi)用   500
    貸:銀行存款   500這個(gè)方式好?哪種能應(yīng)對(duì)稅務(wù)更好?后面這一種我們自己都無(wú)法說(shuō)服自己了。因?yàn)閽斓膸ぬ嗔恕?/p>

許老師 解答

2021-01-07 09:45

規(guī)范處理  只能掛賬的   不是在公司公戶上的錢   而是在個(gè)人私戶上的
只能計(jì)入其他應(yīng)收款   而不能計(jì)入銀行存款的

婷軒 追問(wèn)

2021-01-07 10:35

其他應(yīng)收款會(huì)越來(lái)越大,如何平帳?

許老師 解答

2021-01-07 12:57

這個(gè)要追本溯源啊    錢本來(lái)是給誰(shuí)的   后來(lái)怎么用的    才能平的

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你好 是租賃行業(yè)的?? ?建筑勞務(wù)公司是建筑企業(yè)
2022-04-15 09:56:19
你好 清包工 ,老項(xiàng)目。,甲供材?
2021-03-24 16:29:56
甲供材就是甲供材料.所謂“甲供材料”建筑工程,是指由基本建設(shè)單位提供原材料,施工單位僅提供建筑勞務(wù)的工程
2020-04-28 09:19:34
就是總包。材料人工等所有項(xiàng)目都承包。
2019-12-19 21:08:13
你好 你可以去看看建筑行業(yè)的實(shí)操 學(xué)堂有專門的講解 你跟著賬務(wù)處理這些走一遍大概先了解下
2019-09-27 17:54:34
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