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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-01-06 14:37

同學(xué),你好,這個可以補提一下。

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-06 14:38

老師您好,是可以把忘記計提應(yīng)交增值稅的幾個月分錄補計提在12月的賬里嗎?

森林老師 解答

2021-01-06 14:39

同學(xué),你好,這個可以 的。

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-06 14:40

好的老師,那如果反結(jié)賬到當(dāng)月做計提分錄是不是會影響到利潤表?

森林老師 解答

2021-01-06 14:40

同學(xué),你好,不用反結(jié)轉(zhuǎn),可以做12月的。

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-06 14:40

好的謝謝老師

森林老師 解答

2021-01-06 14:44

同學(xué),你好,不客氣的。

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平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果銷項大于進項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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