国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

Essie老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-12-30 18:55

學員你好,
1.計主營業(yè)務收入那一筆不需要計提增值稅嗎?
2.4013.19元是給你方現(xiàn)金還是打款到你公司賬戶?
3.墊付的1973.66元應當是“其他應收款”

魁梧的野狼 追問

2020-12-30 20:40

你好,老師,是打到我司賬戶,我取出來提備用金然后支付的

魁梧的野狼 追問

2020-12-30 20:41

為何要計提增值稅? 這個是含稅價,然后開的應收物業(yè)費發(fā)票,然后他們每月打款過來

魁梧的野狼 追問

2020-12-30 20:44

老師意思是 第二筆應該是 貸方其他應收款 ,那后面的第三筆咋寫???

Essie老師 解答

2020-12-30 20:58

學員你好,
1.第三筆也需要變更為“其他應收賬款”。
2.正常的確認收入的會計分錄如下
借:應收賬款
 貸:主營業(yè)務收入
        應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
3.打款到你方銀行賬戶的時候,有做分錄嗎?

魁梧的野狼 追問

2020-12-30 21:01

有的老師 ,提備用金第三筆之前,我還記了一筆轉來的費用,計的是 借應收賬款 代銀行存款

魁梧的野狼 追問

2020-12-30 21:03

我們沒有銷項稅老師 我們是小微企業(yè)

魁梧的野狼 追問

2020-12-30 21:04

每個月就是給業(yè)主單位開發(fā)票 他們打錢來 我們給他們交上錢 然后偶爾有時候需要會計自己墊錢交,然后業(yè)主會把錢打到公司賬戶 ,再撥給員工,一般這樣做分錄應該都寫其他應收還是應付

Essie老師 解答

2020-12-30 21:06

學員你好,
1.“有的老師 ,提備用金第三筆之前,我還記了一筆轉來的費用,計的是 借應收賬款 代銀行存款”
這筆分錄是想說收到錢了嗎?寫反了,應該是
借:銀行存款 
貸:應收賬款
提備用金
借:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
2.小規(guī)模的話,
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅

魁梧的野狼 追問

2020-12-30 21:26

墊付的還給員工 就直接做分錄 其他應收款 袋銀行存款 可以吧

Essie老師 解答

2020-12-31 09:15

學員你好,是這樣的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好,這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好,可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...