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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-12-30 15:48

你好,不這樣做分錄的,只有在實(shí)際繳納增值稅時(shí),做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
      貸:銀行存款
            其他收益【這個(gè)數(shù)字為抵減的加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字】

lily 追問

2020-12-30 15:50

老師  年末需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  嗎

莊老師 解答

2020-12-30 15:53

你好,可以這樣處理的,結(jié)轉(zhuǎn)平的,

lily 追問

2020-12-30 15:55

老師  加計(jì)扣除 也是進(jìn)項(xiàng)的一種   需要做  做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)扣除  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

莊老師 解答

2020-12-30 15:57

你好,一般不用這樣處理,

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