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lily
于2020-12-30 15:45 發(fā)布 ??1358次瀏覽
莊老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2020-12-30 15:48
你好,不這樣做分錄的,只有在實(shí)際繳納增值稅時(shí),做借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益【這個(gè)數(shù)字為抵減的加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字】
lily 追問
2020-12-30 15:50
老師 年末需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎
莊老師 解答
2020-12-30 15:53
你好,可以這樣處理的,結(jié)轉(zhuǎn)平的,
2020-12-30 15:55
老師 加計(jì)扣除 也是進(jìn)項(xiàng)的一種 需要做 做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)扣除 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
2020-12-30 15:57
你好,一般不用這樣處理,
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莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
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lily 追問
2020-12-30 15:50
莊老師 解答
2020-12-30 15:53
lily 追問
2020-12-30 15:55
莊老師 解答
2020-12-30 15:57