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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-29 12:08

您好
一般是平時月份不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 等到年末的時候一次性寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄

千葉涼萍 追問

2020-12-29 12:14

年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進項大于銷項的情況分錄應該怎么寫呢?麻煩寫一下,謝謝

bamboo老師 解答

2020-12-29 12:14

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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學員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
這個只是個過度的 前面應該還有一筆分錄 把你進項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
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