預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

老師十一月份底接了個賬,其他應(yīng)收款借方有余額是老板,其他應(yīng)付貸方有余額是老板,這個怎么處理呀?
答: 你好,兩個科目對沖就可以
老師,我們現(xiàn)在清理個人往來,但我們的賬前期掛有些亂,個人的一會其他應(yīng)收款、一會其他應(yīng)付,我都有些擔(dān)心單位內(nèi)部個人職工的借款再掛各預(yù)收、預(yù)付,請老師指點(diǎn)一條思路清晰,速度較快的清賬方法
答: 你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個明細(xì)的,然后根據(jù)金額較小的明細(xì)做這個分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付款人是我們,收款人是別人,那我們做其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收款?
答: 做其他應(yīng)收款掛賬

