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123804689
于2020-12-24 14:31 發(fā)布 ??837次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2020-12-24 14:32
你好!操作是可以的了。
123804689 追問
2020-12-24 14:34
核定征收,那以前掛到其他應(yīng)收的科目,如何平賬呢?之前沒取得發(fā)票,就掛其他應(yīng)收了,這個科目如何平掉
2020-12-24 14:35
可以直接把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到費用科目嗎?附件附什么?
宋生老師 解答
2020-12-24 14:36
你好!不是啊。你不是貸銀行存款嗎?
2020-12-24 14:55
一開始買入辦公用品,未取得發(fā)票就借其他應(yīng)收 貸銀行存款,因為一直無法取得發(fā)票,又是核定征收,一直掛著其他應(yīng)收也不好,怎么平賬,附件附什么
2020-12-24 14:56
你好!這個你一開始做錯了一開始就是應(yīng)該就借管理費用—辦公費 貸銀行存款。
2020-12-24 15:01
那如何平掉呢?
2020-12-24 15:04
你好!你現(xiàn)在已經(jīng)入了其他應(yīng)收款是嗎 ?
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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