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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-12-24 14:32

你好!操作是可以的了。

123804689 追問

2020-12-24 14:34

核定征收,那以前掛到其他應(yīng)收的科目,如何平賬呢?之前沒取得發(fā)票,就掛其他應(yīng)收了,這個科目如何平掉

123804689 追問

2020-12-24 14:35

可以直接把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到費用科目嗎?附件附什么?

宋生老師 解答

2020-12-24 14:36

你好!不是啊。你不是貸銀行存款嗎?

123804689 追問

2020-12-24 14:55

一開始買入辦公用品,未取得發(fā)票就借其他應(yīng)收 貸銀行存款,因為一直無法取得發(fā)票,又是核定征收,一直掛著其他應(yīng)收也不好,怎么平賬,附件附什么

宋生老師 解答

2020-12-24 14:56

你好!這個你一開始做錯了

一開始就是應(yīng)該就借管理費用—辦公費 貸銀行存款。

123804689 追問

2020-12-24 15:01

那如何平掉呢?

宋生老師 解答

2020-12-24 15:04

你好!你現(xiàn)在已經(jīng)入了其他應(yīng)收款是嗎 ?

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