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送心意

花卷老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-23 16:32

同學(xué)你這樣理解很正確  就是這么做的。加油哦。

11876948484884 追問(wèn)

2020-12-23 16:35

那就是我們按照固定資產(chǎn)清理的金額賣(mài)固定資產(chǎn) 只需要繳納增值稅 不需要繳納企業(yè)所得稅 是嗎

花卷老師 解答

2020-12-23 16:37

最后那筆分錄也要寫(xiě)上去哦。

 增值稅要交,所得稅也要交 。

11876948484884 追問(wèn)

2020-12-23 17:49

老師 固定資產(chǎn)清理借貸方向金額一樣 最后就抵掉了為0 還要做借固定資產(chǎn)清理 0 貸資產(chǎn)處置損益0嗎

花卷老師 解答

2020-12-23 18:21

固定資產(chǎn)清理一定要資產(chǎn)處置損益。

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25500-19417.48=6082.52,應(yīng)該是算錯(cuò)了
2017-02-16 20:34:26
你好,就是固定資產(chǎn)清理需要根據(jù)情況價(jià)款計(jì)算繳納增值稅
2019-10-17 16:15:06
學(xué)員 你好。稅費(fèi)會(huì)影響固定資產(chǎn)清理凈損益的。 借:銀行存款    原材料    貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2018-03-22 13:00:43
您好 根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 最后一筆分錄這么寫(xiě) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈收益或經(jīng)損失 凈收益 借;固定資產(chǎn)清理 貸;營(yíng)業(yè)外收入 凈損失 借;營(yíng)業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理
2016-12-17 14:18:25
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