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加菲貓
于2016-09-23 19:12 發(fā)布 ??885次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-09-23 19:15
不好意思,是61號憑證
加菲貓 追問
2016-09-23 19:28
我提問:請問計提工資時分錄是 借:管理費用 3000 貸 其他應(yīng)付款-社保代扣 500 貸 應(yīng)付職工薪酬2500,在發(fā)放工資時要怎么做分錄?
2016-09-23 19:29
那其他應(yīng)付款500怎么辦?不是應(yīng)該放在借方?jīng)_掉嗎
鄒老師 解答
2016-09-23 19:27
你好,具體是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
2016-09-23 19:30
借;應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624637 個
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加菲貓 追問
2016-09-23 19:28
加菲貓 追問
2016-09-23 19:29
鄒老師 解答
2016-09-23 19:27
鄒老師 解答
2016-09-23 19:28
鄒老師 解答
2016-09-23 19:30