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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-12-21 10:03

你好,把12月的發(fā)票放入10月賬本附件里, 沒有差額可以這樣,

甜粥 追問

2020-12-21 10:10

那如果有差額,該怎么做呢?

maize老師 解答

2020-12-21 10:19

科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉,重新做,借庫存現(xiàn)金,借管理費用 負數(shù),借管理費用 貸庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,一般是做之前沒有收到發(fā)票做,借管理費用 貸其他應(yīng)付款,收到 做借管理費用 負數(shù),貸其他應(yīng)付款,負數(shù),之后按發(fā)票做做這樣,

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相關(guān)問題討論
你好,計入管理費用里面辦公費
2021-10-18 16:48:39
您好 請問是需要寫會計分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學(xué)你好 可以計入管理費用辦公費
2022-01-17 13:26:44
那個計入營業(yè)外收入,支出計入費用就抵消了,不交稅
2025-03-10 15:41:40
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 10:58:38
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