老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過(guò)去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

老師好,一般納稅人公司賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以讓新股東把留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額給以現(xiàn)金的形式給原股東嗎?如果簽相關(guān)轉(zhuǎn)讓協(xié)議合法嗎?
答: 你好,這個(gè)跟進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)關(guān)系,你明白嗎?他們轉(zhuǎn)讓是按照所有的權(quán)益的金額來(lái)轉(zhuǎn)讓的。
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人做賬問(wèn)題 進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)怎么辦
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),是取得了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,一般納稅人開(kāi)票建筑服務(wù)勞務(wù),選擇一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅兩種核算,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款嗎?
答: 你好 ;? ?簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的;? 一般計(jì)稅部分可以抵扣的? ?
老師,我們是一般納稅人,稅率13%,已知道進(jìn)項(xiàng)稅額是20821 ,那發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額是多少啊?怎么計(jì)算?
我公司一般納稅人開(kāi)設(shè)計(jì)服務(wù)*活動(dòng)策劃費(fèi)發(fā)票,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該可以加計(jì)抵減
老師,一般納稅人企業(yè),收到的專票(洗衣機(jī)、冰箱、電視),之前的會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn),但是沒(méi)做賬。這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,一般納稅人既有簡(jiǎn)易計(jì)稅又有一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么區(qū)分,不能區(qū)分的情況怎么處理。
老師,您好,想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?


廖海鳴 追問(wèn)
2020-12-18 10:18
王老師1 解答
2020-12-18 10:24