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無(wú)線(xiàn)
于2020-12-16 14:33 發(fā)布 ??1018次瀏覽
meizi老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-12-16 14:34
你好 這個(gè)計(jì)如管理費(fèi)用-辦公費(fèi)核算
無(wú)線(xiàn) 追問(wèn)
好的,謝謝老師
2020-12-16 14:35
股東投資給公司的款是借銀行存款,貸實(shí)收資本嗎
meizi老師 解答
2020-12-16 14:37
你好 是的 就是這樣做。 二級(jí)科目是做 實(shí)收資本- 某股東
2020-12-16 14:39
2020-12-16 14:40
么事的 希望能幫到你
2020-12-16 14:42
老師,今年繳納了稅盤(pán)維護(hù)費(fèi),可以抵增值稅,那我怎么做分錄呢
2020-12-16 14:43
你好 可以抵扣的。 你是小規(guī)模還是一般納稅人 看怎么做分錄
2020-12-16 14:47
是小規(guī)模納稅人
2020-12-16 14:53
你好參考下 :購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280
2020-12-16 15:14
那抵扣的我可以做成這樣嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款 280,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 280
2020-12-16 15:19
你好 你沒(méi)有三級(jí)科目的 。 按我上面寫(xiě)的做
2020-12-16 15:27
好的,小規(guī)模是按您的做,那一般納稅人有這個(gè)減免稅款,我可以這樣做嗎
2020-12-16 15:35
是的。 一般納稅人有三級(jí)科目的
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2020-12-16 15:35