
我們單位 計提工資是 借:費用 貸:應(yīng)付工資 實際發(fā)放 是 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)付款 社保 等 銀行存款 扣社保 是 借:其他應(yīng)付款 社保 貸:銀行存款 ,我想問下 正規(guī)的做法 是怎樣的
答: 你好,就是這個處理分錄
報銷款已經(jīng)支付,但對方?jīng)]有提供發(fā)票。借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。放在應(yīng)付科目如何理解應(yīng)付已付?放在其他應(yīng)收好理解,應(yīng)付就沒那么好理解
答: 同學(xué)你好,發(fā)票進(jìn)行報銷后就沖減了之前的其他應(yīng)付款,所以計借方。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板從公戶打給對方律師的上訴費可以記外賬上嗎?借其他應(yīng)付款老板貸記銀行存款公戶。
答: 你好 可以 , 借其他應(yīng)付款收款人名,貸記銀行存款公戶。


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2016-09-21 09:29
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2016-09-21 09:22
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2016-09-21 09:27
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2016-09-21 09:31