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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-11 10:18

你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為

借:固定資產(chǎn)清理

累計(jì)折舊

貸:固定資產(chǎn)

二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):

借:固定資產(chǎn)清理

貸:銀行存款、

三、處置的收入

借:銀行存款等相關(guān)科目

貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)


五、清理凈損益

1、如果是凈收益

借::固定資產(chǎn)清理

貸:資產(chǎn)處置損益

2、如果是凈損失

借::資產(chǎn)處置損益

貸:貸:固定資產(chǎn)清理

晴天娃娃 追問

2020-12-11 10:29

收入計(jì)入固定資產(chǎn)清理,開了專票,那報(bào)稅的時(shí)候收入和做賬的收入有差異怎么辦

紫藤老師 解答

2020-12-11 10:29

開了專票,就有應(yīng)交稅費(fèi)

晴天娃娃 追問

2020-12-11 10:31

稅費(fèi)沒錯(cuò),利潤(rùn)表上的收入和增值稅申報(bào)表上的收入金額不一致怎么辦

紫藤老師 解答

2020-12-11 10:31

利潤(rùn)表上的收入和增值稅申報(bào)表上的收入金額,就是你的開票金額

晴天娃娃 追問

2020-12-11 10:31

因?yàn)橘u了固定資產(chǎn)計(jì)入固定資產(chǎn)清理

紫藤老師 解答

2020-12-11 10:32

你按照上面的分錄去做的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!是的。
2017-06-15 11:25:18
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)報(bào)廢: 借:營(yíng)業(yè)外支出 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 減值: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 盤盈: 借:固定資產(chǎn) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:盈余公積 未分配利潤(rùn) 盤虧 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2020-08-29 16:42:58
是的,先把處置的固定資產(chǎn)的原值及累計(jì)折舊,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目
2018-07-30 09:14:39
你好,可能計(jì)入制造費(fèi)用,管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用科目
2016-07-13 16:20:29
您好,是資產(chǎn)類科目。
2017-05-05 12:54:44
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