
老師員工墊付資金買的電腦,報(bào)銷時(shí)是不是要先做一筆借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款,報(bào)銷后:借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 是嗎
答: 支付欠款時(shí) 借;其他應(yīng)付款 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
老師,我們公司前期基本戶沒辦下來,前期裝修,購(gòu)買固定資產(chǎn)等,所有的費(fèi)用都是由老總墊支的,我需要做一筆分錄借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款嗎,還是直接借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款?
答: 你好,借;有關(guān)科目 貸;其他應(yīng)付款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想問問期初數(shù)據(jù)的借貸不平衡,期初數(shù)據(jù)是按目前公司所有的庫(kù)存現(xiàn)金,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付款登記的數(shù)據(jù),所以借代不平衡,像這種情況,多出來的或少出來的數(shù)據(jù)怎么處理?
答: 你好 資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益 多出的或少的是權(quán)益

