老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

個(gè)人社保計(jì)入了“其他應(yīng)付款——社保”,但有兩個(gè)月個(gè)人社保又計(jì)入了“其他應(yīng)收款——社保”,怎么把“其他應(yīng)收款——社?!闭{(diào)到“其他應(yīng)付款——社?!?/p>
答: 您好,直接做憑證,借;其他應(yīng)付款-社保,貸;其他應(yīng)收款-社保,按其他應(yīng)收款-社保的余額轉(zhuǎn)。
8月收到社保局生育津貼11000,當(dāng)時(shí)是借銀存11000,貸其他應(yīng)付款11000,然后9月的時(shí)候付員工生育津貼4700 是借 其他應(yīng)付款4700 貸 銀存4700 那剩余的6300 怎么辦?
答: 剩下的可以沖減工資費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)現(xiàn)去年代收社保費(fèi)的 其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 的貸方記多了 (就是在工資表里扣多了一個(gè)月員工的代扣社保費(fèi)) 現(xiàn)在要調(diào)嗎 要怎么調(diào)?
答: 你好,需要調(diào)整 借;其他應(yīng)付款——社保費(fèi) 貸;相關(guān) 科目


阡陌紅塵。 追問
2020-12-04 11:55
bamboo老師 解答
2020-12-04 11:56
阡陌紅塵。 追問
2020-12-04 12:14
bamboo老師 解答
2020-12-04 12:21
阡陌紅塵。 追問
2020-12-04 13:04
bamboo老師 解答
2020-12-04 13:07