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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-11-29 13:05

首先啊,你這個買東西然后同時贈送,那么在這個稅法上啊,這個贈送是需要視同銷售進行增值稅處理。開票的話,你按105千克進行開。
借,銀行存款1000
貸,主營業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費~130
借,銷售費用50×13%
貸,應(yīng)交稅費~視同銷售

陳詩晗老師 解答

2020-11-29 13:05

所得稅的話,你就是按照1000作為收入考慮所得稅就可以了。

果凍 追問

2020-11-30 08:06

客戶有些要求贈品不能開入發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2020-11-30 08:40

那如果說不開發(fā)票的話,你這邊怎么出庫了?你這個庫存就會少的呀。

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相關(guān)問題討論
免稅,可以是免增值稅,也可以是免企業(yè)所得稅 就看你是拿著增值稅表說,還是拿著企業(yè)所得稅表說
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好,不包括增值稅的,增值稅是負債科目,不影響企業(yè)所得稅的計算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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