
老師,我收到A轉(zhuǎn)賬50000元,B給我開了一張10000元材料票給我,現(xiàn)在我轉(zhuǎn)賬46000到B賬戶,分錄該怎么做?B是掛靠我,給做A工程的,
答: 你好!借 工程物資 貸銀行存款 如果是專票考慮一下進(jìn)項(xiàng)稅,
老師 你好 下面有幾個(gè)問題想請(qǐng)教您1、被掛靠單位收到掛靠單位材料款后,被掛靠單位轉(zhuǎn)給材料商,然后被掛靠單位購(gòu)進(jìn)材料和掛靠單位領(lǐng)用材料。這一系列的會(huì)計(jì)分錄怎樣做才會(huì)平呢?2、如果實(shí)際上我被掛靠單位都沒買入實(shí)際的原材料只是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給材料商,那還需要做購(gòu)買材料的分錄不?謝謝老師
答: 建筑業(yè)的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司主要做掛靠。掛靠人把材料款打給我們公司,我們?cè)俑督o材料商。具體分錄該怎么做?。?/p>
答: 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 支付材料款,相反分錄,如果發(fā)票開具給你, 借,工程施工~合同成本 貸,銀行存款

