
月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
管理費用,正常在借方,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,居然結(jié)轉(zhuǎn)完管理費用成貸方紅字了
答: 你好,是不是有業(yè)務(wù)分錄發(fā)生的時候,計入了管理費用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷了管理費用業(yè)務(wù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的工資發(fā)放,借:應(yīng)付工資,貸方:銀行做錯了為借:管理費用工資年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。如何沖正?
答: 借:管理費用(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付工資
剛來的公司,目前還沒有項目,只有期間發(fā)生的管理費用,期末我直接結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤貸管理費用?
我已經(jīng)生成了12月份的管理費用到本年利潤,需要財務(wù)總監(jiān)審核過后才能進行年末結(jié)轉(zhuǎn)么?還是直接可以進行年末結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,籌備期間損益管理費用轉(zhuǎn)到了本年利潤, 怎么處理? 現(xiàn)在已經(jīng)開業(yè)了, 要不要把本年利潤轉(zhuǎn)到長期待攤費?


A會計學(xué)堂呂老師(考證+實操做賬) 追問
2020-11-19 16:19
bamboo老師 解答
2020-11-19 16:20