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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-17 15:21

同學你好
借,信用減值損失
貸,壞賬準備

借,壞賬準備
貸,其他應(yīng)收款

勿忘初心 追問

2020-11-17 15:29

之前社保扣少了6元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),但是那個同事離職好久了,怎么把其他應(yīng)收沖平?

立紅老師 解答

2020-11-17 15:37

同學你好,其他應(yīng)收款是哪方余額

勿忘初心 追問

2020-11-17 15:54

在借方,可以借:其他應(yīng)收,貸營業(yè)外收入?

立紅老師 解答

2020-11-17 15:56

同學你好
是可以的;

立紅老師 解答

2020-11-17 15:57

同學你好如果是借方余額,
借,營業(yè)外支出
貸,應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
你好,兩個科目對沖就可以
2019-12-17 18:49:05
你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個明細的,然后根據(jù)金額較小的明細做這個分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
2017-12-26 17:49:27
您好!可以的。如果都是法人的往來
2017-07-03 16:32:25
做其他應(yīng)收款掛賬
2019-11-25 15:16:01
你好,可以計入其他應(yīng)收款核算
2016-11-08 12:06:06
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