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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-14 10:10

借銷項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.08 借轉(zhuǎn)出未交增值稅0.08 貸未交增值稅0.08 借未交增值稅0.08 貸營業(yè)外收入0.08

心誠 追問

2020-11-14 10:14

借銷項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.08,這筆分錄不理解,實(shí)務(wù)中沒見過這樣的分錄,問了幾個(gè)人都說是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)只能在貸方,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)只能在借方,請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下,辛苦了

maize老師 解答

2020-11-14 10:23

這個(gè)是需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)為0 ,

心誠 追問

2020-11-14 10:51

如果直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.08貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.08    借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.08  貸:營業(yè)外收入   0.08  可以嗎?

maize老師 解答

2020-11-14 10:56

需要銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒有期末數(shù)

心誠 追問

2020-11-14 11:02

如果不結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額有余額對(duì)嗎?都在應(yīng)交稅費(fèi)科目下不能抵消嗎?

maize老師 解答

2020-11-14 11:06

這個(gè)最好是結(jié)轉(zhuǎn)比較好根據(jù)部分學(xué)員反饋有不結(jié)賬,后面余額很大,到時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)不上了,還需要一個(gè)月一個(gè)月去查,浪費(fèi)時(shí)間了

心誠 追問

2020-11-14 11:12

老師,用咱們的快賬軟件做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),軟件就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配了,也就是說利潤分配是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn),這樣做是不是也跟結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是一樣的呢?

maize老師 解答

2020-11-14 11:18

這個(gè)不一樣,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,你可以年末做一筆可以,這個(gè)實(shí)務(wù)中,不用月月結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,還需要和你申報(bào)增值稅表對(duì)應(yīng)上呢,這個(gè)本年利潤不需要

心誠 追問

2020-11-14 16:43

快賬軟件中期末結(jié)賬時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了,每月結(jié)轉(zhuǎn)也不錯(cuò)吧?還有就是您上面發(fā)過來的圖片里,不管是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)和上期留抵稅額,前三步的分錄是必須做的對(duì)嗎?

maize老師 解答

2020-11-14 16:46

是的,是的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有涉及才做,沒有不做這個(gè),銷項(xiàng)稅額,和進(jìn)項(xiàng)稅額也是,有涉及這個(gè)才結(jié)轉(zhuǎn),

心誠 追問

2020-11-14 16:59

1、如果9月份銷項(xiàng)稅額385227.47元,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額400353.96元,8月沒有留抵,9月份做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額385227.47元   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅15126.49貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額400353.96,是不是做到這里就完了?  2、如果10月份銷項(xiàng)稅額143976.11元,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額128849.54元,(接著1的條件做)9月留抵15126.49元,10月做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額143976.11元   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額128849.54元   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅15126.49元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.08元?   汪老師這兩個(gè)月這樣處理對(duì)嗎?

maize老師 解答

2020-11-14 18:48

是的,2 之后做借借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額143976.11元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額128849.54元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅15126.57 差額轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅0.08 貸未交增值稅0.08 借未交增值稅0.08貸營業(yè)外收入

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2023-03-30 09:37:26
你好 你現(xiàn)在申報(bào)的是小規(guī)模的嗎
2020-09-16 19:21:16
你好,如果會(huì)計(jì)制度健全,是可以去申請(qǐng)做一般納稅人的。
2021-07-09 15:32:38
您好!是的。
2016-10-27 14:09:02
你好,先看一下題目,請(qǐng)稍等
2023-10-08 20:31:02
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