
增值稅納稅申報(bào)表24行對(duì)應(yīng)的本年累計(jì)數(shù)是不是截止申報(bào)月份本年總計(jì)繳納增值稅金額
答: 你好! 對(duì)的。
您好,老師請(qǐng)教一下我增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和我的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)差了一個(gè)增值稅的金額,我的利潤(rùn)表的本年累計(jì)比增值稅申報(bào)表多了2季度增值稅的金額,我應(yīng)該怎么調(diào)成一致呀?
答: 你好!你指的是增值稅申報(bào)表的收入和你利潤(rùn)表收入不相符嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,增值稅申報(bào)表的(一)的本年累計(jì)數(shù)和第三欄的本年累計(jì)不相等,(可能是之前有一個(gè)月的申報(bào)錯(cuò)了)請(qǐng)問這要怎么辦
答: 這個(gè)不對(duì)可以去稅局更正申報(bào),你們沒有服務(wù)嗎,只有勞務(wù)?那不對(duì)就更正申報(bào),有服務(wù)開發(fā)票,那是不等,這個(gè)主表沒填寫服務(wù)銷售額,只需要填寫1欄,2,3欄都沒有服務(wù)填寫