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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-10 17:26

你好  做 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 借   應付職工薪酬-福利費貸銀行存款   要求為員工支付的 支出需要走應付職工薪酬科目過渡下

提問者1號 追問

2020-11-10 17:29

老師,我都沒有計入個稅,有沒有問題

meizi老師 解答

2020-11-10 17:29

 你好    這個是每個員工都有的    要 繳納個稅的 。    你漏稅了    

提問者1號 追問

2020-11-10 17:32

直接做的借 管理費用-福利費   貸銀行存款,都做到費用里了

meizi老師 解答

2020-11-10 17:33

你好      到時補報下個稅就行了。 分錄調整下 到時 去補報個稅    

提問者1號 追問

2020-11-10 17:34

老師,比如購買1000元中秋月餅發(fā)放,那這1000元怎么計入每個人個稅??

meizi老師 解答

2020-11-10 17:35

你好  每個人每盒多少錢  你應該知道的  比如員工工資是3000     每盒月餅 50  那你 本期收入寫 3050來報個稅  

提問者1號 追問

2020-11-10 17:36

老師,實報實銷下的福利費,不就是直接借 管理費用-福利費,貸銀行嗎?

meizi老師 解答

2020-11-10 17:37

你好 也得走應付職工薪酬科目來過渡的 不是直接來貸方銀行存款  。    

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計入管理費用——福利費科目處理,不用計提,直接開支時計入就行了
2017-08-27 15:58:59
借管理費用,福利費貸應付職工薪酬福利費
2020-06-08 18:08:33
嗯對,這個是屬于福利費的
2022-01-21 20:34:55
同學你好,計入管理費用一開辦費; 如果正常營業(yè)后,進管理費用的福利費嗎——是的;
2021-07-06 16:13:30
這個辦公費可以做辦公費下面這個,要是辦公室辦公用的話,
2020-06-10 15:21:42
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