老師,我們公司只有四個(gè)人,今年2月份給這四個(gè)人個(gè)借款2萬(wàn)元,本月想把這個(gè)借款作為獎(jiǎng)金核算,工資表里需要體現(xiàn)獎(jiǎng)金這列內(nèi)容嗎? 2月時(shí)做賬分錄是:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 6月份時(shí)計(jì)提獎(jiǎng)金:借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金, 本月發(fā)放獎(jiǎng)金:借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金,貸:其他應(yīng)收款 您看看分錄對(duì)不對(duì)?
葉子
于2020-11-10 15:11 發(fā)布 ??714次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-11-10 15:12
同學(xué)你好,分錄是正確的;
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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

繳納社保,
借管理費(fèi)用(公司部分)
借其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
貸銀行存款
發(fā)放工資
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保)
貸銀行存款
2019-01-12 17:11:59

你好借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021-06-24 14:31:40

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-12 14:34:24

對(duì)的..............
2016-12-13 17:51:48
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