国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-10 14:37

你好 借生產(chǎn)成本-工資貸 應(yīng)付職工薪酬-工資    借生產(chǎn)成本 -福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費        借   應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款     完工產(chǎn)品 到時結(jié)轉(zhuǎn) 借庫存商品貸生產(chǎn)成本

追問

2020-11-10 14:55

也就是福利費和工資,都是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去的是不?謝謝樂老師。

meizi老師 解答

2020-11-10 14:57

你好 是的 最終會結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本    

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費用—福利費 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...