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邱清
于2020-11-04 09:36 發(fā)布 ??1628次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-11-04 09:37
要繳納的企業(yè)所得稅=500*25%=125借:所得稅費(fèi)用 125貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 125
邱清 追問
2020-11-04 09:50
不是分開核算的嗎
辜老師 解答
2020-11-04 10:00
超過500萬就不是小微企業(yè)了,不能分開計(jì)算了
2020-11-04 10:01
哦,就是按25%去計(jì)提,是嗎
是的,超過300的,全部按照25%計(jì)算的
2020-11-04 10:02
中途有還有減半嗎
2020-11-04 10:05
如何我不超300的呢,這個又如何計(jì)提寫分錄呢,
2020-11-04 10:12
不超過300萬,計(jì)算所得稅就是100*5%,超過100的部分*10%計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄是一樣的
2020-11-04 20:27
3季度企業(yè)所得稅563280我是按5%計(jì)提的,為什么在季度企業(yè)所得稅表中是25%算應(yīng)納所得額的
2020-11-04 20:52
減免的20%所得稅你要填列到后面的減免稅明細(xì)表里面的
2020-11-04 21:19
那我3季度計(jì)提是563280*0.05=28164元的稅金,這樣計(jì)提有錯嗎。那我分錄是不是應(yīng)該這樣子寫借 所得稅費(fèi)用28164 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2020-11-05 05:53
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2020-11-05 06:49
4季度也是這樣計(jì)提的,如果我3季度計(jì)提數(shù)并繳了稅,如果我4季度利潤是虧損的,導(dǎo)致我企稅本年累計(jì)是不用交,然后我3季度多交了,那是不是得退稅啊
2020-11-05 08:02
是的,匯算清繳會進(jìn)行退稅
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
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