
老師,做帳時(shí)怎么分辨:其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款 應(yīng)付,其他應(yīng)付 能詳細(xì)點(diǎn)嗎?
答: 應(yīng)收賬款一般針對(duì)正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)(對(duì)應(yīng)的公司應(yīng)收的營業(yè)收入),其他應(yīng)收款就是除了應(yīng)收賬款的以為的應(yīng)收款項(xiàng)。
我們公司賬沒有錢,平時(shí)付一些報(bào)銷款和材料款總是老板代墊,但老板每次把款轉(zhuǎn)到公司一個(gè)員工賬戶,讓員工分別轉(zhuǎn)給對(duì)應(yīng)報(bào)銷人和供應(yīng)商,老師我這樣做對(duì)不對(duì),老板把錢轉(zhuǎn)給員工讓代付分錄:借:其他應(yīng)收款_員工貸:其他應(yīng)付款_老板員工代為支付報(bào)銷款和材料款時(shí)分錄:借:其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款_報(bào)銷人/供應(yīng)商貸:其他應(yīng)收款_員工再問一下老師,老板這樣處理符合要求不?
答: 你們這情況只能這么處理了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司注銷的時(shí)候應(yīng)付賬款里和其他應(yīng)付款都有賬還有其他應(yīng)收款都有賬,但是公司虧損9萬多,這種要怎么平賬才能注銷呢。
答: 你好!按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認(rèn)收入,其他應(yīng)收確認(rèn)損失
老師你好我想問一下我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款科目的期初余額不真實(shí)的部分全部轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,怎么做啊,對(duì)外使用
注銷公司稅務(wù)應(yīng)如何處理,其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款,還有應(yīng)收應(yīng)付賬款就掛在報(bào)表上嗎?
老師你好,我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款的期初余額中不真實(shí)的部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,怎么做啊,對(duì)外使用
想問下應(yīng)付賬款是負(fù)的可以用其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出來嗎?然后其他應(yīng)收款也是負(fù)數(shù)的,該怎么轉(zhuǎn)出來

