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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-29 09:55

你好   你們之前借方做的是什么科目。 看怎么來(lái)做轉(zhuǎn)出  

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2020-10-29 09:58

當(dāng)時(shí)做的是借方運(yùn)輸成本,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方是現(xiàn)金。

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2020-10-29 09:59

上個(gè)月月底我直接更正了9月份的增值稅申報(bào)表,在附表中直接填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅申報(bào)表并未做處理

meizi老師 解答

2020-10-29 10:01

你好 現(xiàn)在做 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  。
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

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2020-10-29 10:08

那以前年度損益調(diào)整不用處理嗎

meizi老師 解答

2020-10-29 10:12

你好   到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)余額到  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整  

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